各学院、各部门、各直属单位:
为落实《山东理工大学公务卡结算财务管理办法》(鲁理工大政发〔2013〕59号)有关规定及上级主管部门要求,促进公务卡结算工作的顺利进行,现将实行公务卡结算有关事项通知如下:
一、自2013年10月8日起发生的符合《山东省省级预算单位公务卡强制结算目录》(见附件1)范围的业务原则上使用公务卡结算。自2014年1月1日起,凡符合《山东省省级预算单位公务卡强制结算目录》范围的业务必须使用公务卡结算,实现“无现金”结算的要求。
二、各位教职工在收到公务卡后,应尽快按照中国农业银行提供的方式激活公务卡,确保公务卡正常使用。
三、实行公务卡管理制度后,我校现行财务管理制度、报销审批程序和会计核算办法基本不变。在结算过程中请注意以下几点:
1、使用公务卡结算的各项公务支出,必须在规定的免息还款期内(即银行记账日至发卡行规定的到期还款日之间的期限),尽早到计划财务处报销,确因工作需要,持卡人不能在规定的免息还款期内返回学校办理报销手续的,可由持卡人或其所在单位、部门相关人员向计划财务处提供持卡人姓名(或卡号)、消费时间和每笔消费金额的明细书面信息,并填写《山东理工大学借款单》,经所在单位、部门负责人审批同意,先将报销资金转入公务卡,持卡人回学校后及时办理报销手续。
2、报销人申请办理公务卡结算资金的报销业务时,应当按照要求整理好各类报销发票和公务卡刷卡凭证等。
3、各类报销发票和公务卡刷卡凭证等经财务人员审核通过后,按国库集中支付相关制度通过国库零余额账户将报销资金转到公务卡,完成报销。
4、因供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的,持卡人应及时向计划财务处提出,办理审核手续,将资金通过转账方式将退回国库零余额账户。
5、公务卡公务支出不允许提取现金。
四、各学院(部门、直属单位)其他需要办理公务卡的人员,申请人如实填写公务卡登记表,经所在学院(部门、直属单位)审核登记后(登记表见附件2),到计划财务处领取公务卡申请表,填写后连同本人身份证复印件一并送交计划财务处。计划财务处对申请人资料进行确认后送交发卡行办理。
五、实行公务卡管理制度后原则上不再大额借用及使用现金结算,所有业务尽量通过银行和公务卡结算。
附件:1.《山东理工大学公务卡结算财务管理办法》(鲁理工大政发〔2013〕59号)
2.申办“
附件1
山东理工大学公务卡结算财务管理办法
(鲁理工大政发〔2013〕59号)
第一章 总 则
第一条 为适应山东省省级国库集中支付制度改革,规范预算单位财务管理,减少现金支付结算,提高公务支出透明度,加强预算执行监控管理,根据山东省财政厅中国人民银行济南分行联合下发的《关于印发<山东省预算单位公务卡改革实施意见>的通知》(鲁财库〔2008〕26号)、山东省财政厅《转发<财政部中国人民银行关于加快推进公务卡制度改革的通知>的通知》(鲁财库〔2012〕25号)和《关于加快推进省直教科文部门公务卡制度改革的通知》(鲁财教〔2013〕16号)等有关规定,制定本办法。
第二条 本办法所称公务卡,是指我校在职在编工作人员持有的,主要用于日常公务支出和财务报销业务的贷记卡。
第三条 公务卡以我校工作人员个人名义申请开立,工作人员作为持卡人并承担相应法律责任。
第四条 我校工作人员公务卡的发卡行是我校办理国库集中支付业务的代理银行,即中国农业银行淄博市高新技术开发区支行。
第五条 为保障金融信息安全,加强对公务卡监控和管理,省级预算单位公务卡统一使用“628”开头的银联标准贷记卡。我校为在职在编工作人员办理的农行公务卡采用全省统一格式、统一标记形式进行发放,由发卡行按统一规定制卡。
第二章 公务卡的日常管理
第六条 我校在职在编工作人员每人可申领一张公务卡,新增的需办理公务卡的工作人员,应及时办理申领手续。公务卡申领程序为:申请人本人如实填写公务卡申请表,经所在单位、部门审核后,连同本人身份证复印件及其它相关证明文件一并送交计划财务处;计划财务处对申请人资料进行确认,送交发卡行;发卡行按规定程序发卡。申办成功个人收到公务卡后,持卡人到计划财务处确认登记,并由计划财务处将持卡人姓名和卡号等信息传输到省级国库集中支付系统。
第七条 公务卡实行实名制。持有公务卡的我校工作人员(以下统称持卡人)应当妥善保管公务卡,规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务,并及时到计划财务处办理报销手续。持卡人应及时归还公务卡项下银行欠款。因离职、调动、退休等原因离开学校,应按要求清理公务卡项下的债务,停止公务卡使用。公务卡日常对账由持卡人自行负责。如公务卡遗失,持卡人应尽快拨打农行24小时客户服务热线95599挂失,或到农行办理书面挂失。办妥挂失手续后,可持本人身份证件提出补发新卡申请。挂失后补办的新卡和原卡卡号不同,持卡人应及时向计划财务处提供更新后的公务卡卡号。
第八条 公务卡的信用额度,原则上定为每张公务卡透支额度上限为5万元。
第九条 发卡行根据持卡人的申请,核实持卡人资信情况后,可对其公务卡信用额度进行调整,并及时通知持卡人和计划财务处。其中,调增信用额度的,须事前由持卡人向计划财务处提出申请,由计划财务处出具书面同意意见交发卡行。
第三章 公务卡支付管理
第十条 公务卡结算方式是指我校工作人员在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按财务制度审核后报销还款的结算方式。
第十一条 公务卡支付的主要范围包括办公费、差旅费和会议费等纳入强制结算目录范围的公务支出(见附件)。凡目录规定的公务支出项目,应按规定使用公务卡结算,原则上不再使用现金结算。原使用转账方式结算的,可继续使用转账方式。
第十二条 下列情况可暂不使用公务卡结算:
一、在县级以下(不包括县级)地区发生的公务支出;
二、在县级及县级以上地区不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在200元以下的公务支出;
三、按规定支付给个人的支出;
四、签证费、快递费、过桥过路费、出租车费用等目前只能使用现金结算的支出。
除上述情况外,因特殊情形确实不能使用公务卡结算的,应报经计划财务处批准。
第十三条 我校工作人员在公务支出支付结算时,具备刷卡条件的,应在公务卡授信额度内,使用公务卡刷卡支付,并取得银行卡刷卡凭证和发票等财务报销凭证。
第十四条 特殊情况下公务卡信用额度不能满足支付需要时,持卡人可提前向发卡行申请临时增加授信额度。发卡行按照有关规定对持卡人临时申请予以审批。
第十五条 公务卡公务支出不允许提取现金。对公务卡提现行为,视同个人支付行为,计划财务处将不予报销相关费用。
第四章 公务卡报销程序
第十六条 实行公务卡管理制度后,我校现行财务管理制度、报销审批程序和会计核算办法基本不变。
第十七条 计划财务处按照财务制度的规定对我校工作人员公务卡刷卡消费凭证进行合规性审核,对符合报销条件的予以报销;对不符合报销条件的,由持卡人自行偿还。
第十八条 因以下情况发生的费用不予报销,由持卡人个人负担。
一、报销费用与提供的报销凭证、刷卡交易凭条明显不符的;
二、因个人报销不及时超过免息期后发生的银行罚息、滞纳金等费用;
三、因个人保管不慎或遗失等原因,导致公务卡被盗刷所形成的支出;
四、消费后无交易凭条或发票等形成的支出;
五、其他不符合财务管理规定和要求的。
第十九条 我校工作人员使用公务卡结算的各项公务支出,必须在规定的免息还款期内(即银行记账日至发卡行规定的到期还款日之间的期限),尽早到计划财务处报销,因个人报销不及时造成的罚息等相关费用,对个人资信影响等责任,由持卡人承担。
第二十条 报销人申请办理公务卡结算资金的报销业务时,应当按照财务要求整理好各类报销发票和公务卡刷卡凭证等,财务人员根据各类经费使用规定和开支范围审核报销凭据。
第二十一条 各类报销发票和公务卡刷卡凭证等经财务人员审核通过后,按国库集中支付相关制度通过国库零余额账户将报销资金转到公务卡,完成报销。
第二十二条 确因工作需要,持卡人不能在规定的免息还款期内返回学校办理报销手续的,可由持卡人或其所在单位、部门相关人员向计划财务处提供持卡人姓名(或卡号)、消费时间和每笔消费金额的明细书面信息,并填写《山东理工大学借款单》,经所在单位、部门负责人审批同意,先将报销资金转入公务卡,持卡人回学校后及时办理报销手续。
第二十三条 因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的,持卡人应及时向计划财务处提出,办理审核手续,将资金通过转账方式将退回国库零余额账户。
第五章 管理职责
第二十四条 根据省财政厅、中国人民银行济南分行及其它相关主管部门的要求,计划财务处负责在全校范围内积极推行公务卡结算方式,加强对持卡人宣传、培训;做好我校工作人员公务卡的日常管理、报销与清算管理和资金管理,遇人员变动时应及时通知发卡行;严禁为非我校在职在编工作人员办理公务卡、违规办理公务卡报销业务或查询、泄漏公务卡持卡人的私人交易信息。
第二十五条 持卡人要按规定申请办理公务卡,妥善保管公务卡和密码,并承担因个人保管不善等原因引起的公务卡有关费用;执行公务支出,原则上应使用公务卡结算和报销,并接受上级财政部门和计划财务处对公务支出的监控管理。
第二十六条 持卡人应遵守国家关于银行卡使用管理的法律法规和本办法有关规定,规范使用公务卡。严禁持卡人违规使用公务卡、恶意透支、拖欠还款、利用公务卡套取现金或将非公务支出用于公务报销。
第二十七条 公务卡也可以用于个人支付结算业务,学校不承担私人消费行为引致的一切责任。
第六章 附则
第二十八条 本办法未尽事宜,有上级相关规定的,按相关规定执行,没有相关规定的,由学校计划财务处负责解释。
第二十九条 本办法自印发之日起执行。
山东省省级预算单位公务卡强制结算目录
山东省财政厅《关于建立省级预算单位公务卡强制结算目录制度的通知》
(鲁财库〔2011〕27号)
序号 | 公务卡结算项目 | 备 注 |
1 | 办公费 | 指单位购买按财务规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 |
2 | 差旅费 | 指单位工作人员因出差支付的住宿费、购买机票支出等。 |
3 | 维修(护)费 | 指单位日常开支的固定资产修理和维护(不包括车船等交通工具)费用,网络信息系统运行与维护费用。 |
4 | 会议费 | 指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 |
5 | 培训费 | 指各类培训支出。 |
6 | 专用材料费 | 指单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 |
7 | 公务用车 运行维护费 | 指公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。 |
附件2
申办“628”开头中国农业银行公务卡登记表
单位(盖章):
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 电话 | 备注 |
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经办人: 负责人: